富士通2006年7月27日发布了2006财年第2季度(4月-6月)联合结算报告。销售额与上年同期相比增加7.5%,达1万亿1028亿日元 ,营业利润同比减少1.6%,为145亿日元。
副社长(CFO)小仓正道表示:“本公司原来有一个很明显的特点,销售额多集中在财年底的3月份,所以第2季度经常会出现赤字。但以‘着眼全年制定经营战略’为目标的销售额平均化努力取得了成果,从上财年开始连续两财年第2季度实现赢利。同时,富士通上调了2006财年上半年(4~9月)的联合结算业绩以及单独业绩的预测值。联合业绩预测值方面,销售额为2万亿3500亿日元,仍保持当初的预测,而营业利润上调至350亿日元(比当初预测增加150亿日元),经常利润上调至150亿日元(比当初预测增加150亿日元)。
“技术解决方案”、“泛在产品解决方案”和“元器件解决方案”3个领域均比上财年增收。各个领域的销售额情况如下。技术解决方案方面,由服务器、中间件和手机基站等构成的“系统平台”方面增加3.4%,达1601亿日元,系统构建服务等“服务”方面增加6.7%,达4894亿日元。由个人电脑、手机和硬盘等构成的泛在产品解决方案领域增加4.6%,达2523亿日元,由LSI和电子零部件构成的元器件解决方案领域增加13.0%,达1798亿日元。
各个领域的营业利润方面,技术解决方案领域为50亿日元,泛在产品解决方案领域为103亿日元,元器件解决方案领域为124亿日元。其中,元器件解决方案领域的营业利润率由上年同期的4.6%上升至6.9%,成为营业利润增加的主力军。
富士通认为元器件业务表现良好的主要原因是逻辑LSI以数字家电和汽车为中心需求旺盛。另外,支持300mm晶圆的逻辑LSI生产线正式量产也发挥了作用。300mm晶圆生产线目前的月产量在8000枚左右,预计2006年底可达到1万2000枚左右。富士通加强300mm晶圆生产线生产能力的工作也已完成。